有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 10:55
【資料】
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【項目】
129項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式償却594,957百万円594,957百万円
税務上の繰越欠損金8,1528,217
投資損失引当金651613
その他186181
繰延税金資産小計603,947603,969
評価性引当額△603,805△603,831
繰延税金資産合計142138
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額142百万円138百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
法定実効税率33.01%30.81%
(調整)
受取配当金益金不算入△33.14△31.02
評価性引当額△0.010.01
その他0.000.00
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
△0.14%△0.18%