有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 11:11
【資料】
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【項目】
117項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
投資損失引当金859百万円506百万円
営業投資有価証券評価損596643
事業再構築費用140140
投資有価証券評価損135135
関係会社株式評価損6363
繰越欠損金15,43615,572
その他230251
繰延税金資産小計17,46217,313
評価性引当額△17,462△17,313
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金4338
繰延税金負債合計4338
繰延税金負債の純額(△)△43△38

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な事項別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△28.5%△5.8%
評価性引当額の増減額△6.6%△26.8%
その他2.2%2.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.4%0.6%