有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 15:28
【資料】
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【項目】
93項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金-百万円204百万円
関係会社株式502114
未払費用6448
関係会社出資金3636
その他97109
繰延税金資産小計701513
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△581△195
繰延税金資産合計120318
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△94△55
その他△36-
繰延税金負債合計△131△55
繰延税金資産の純額△10262

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△26.6△27.7
関係会社株式評価損2.7△7.9
その他0.60.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.6△4.3