有価証券報告書-第200期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/28 14:07
【資料】
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【項目】
121項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
繰延税金資産
投資損失引当金992百万円-百万円
退職給付引当金1,965 〃2,162 〃
投資有価証券評価損1,363 〃750 〃
減損損失679 〃8,399 〃
関係会社株式等評価損1,492 〃1,476 〃
貸倒引当金繰入限度超過額1,040 〃1,129 〃
販売用不動産評価損153 〃487 〃
匿名組合分配損益未実現1,959 〃2,090 〃
その他1,281 〃1,677 〃
繰延税金資産小計10,929百万円18,173百万円
評価性引当額△6,922 〃△13,758 〃
繰延税金資産合計4,006百万円4,415百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△21,061百万円△24,689百万円
買換資産圧縮積立金△2,349 〃△2,348 〃
その他- 〃△555 〃
繰延税金負債合計△23,411百万円△27,593百万円
繰延税金資産(負債)純額△19,404百万円△23,178百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
繰延税金資産に係る評価性引当額7.4%△0.5%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.1%△3.6%
抱合せ株式消滅差益△2.7%△2.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.3%-%
住民税均等割等0.1%0.0%
合併による繰越欠損金等の引継-%△2.1%
その他0.8%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.3%22.6%