有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,390 | 5,130 |
受取手形及び営業未収入金 | 1,072 | 921 |
商品及び製品 | 7 | 6 |
原材料及び貯蔵品 | 36 | 38 |
繰延税金資産 | 276 | 244 |
その他 | 224 | 199 |
貸倒引当金 | -36 | -1 |
流動資産合計 | 5,969 | 6,537 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 204,442 | 208,298 |
減価償却累計額 | -118,209 | -123,316 |
建物及び構築物(純額) | 86,233 | 84,983 |
機械装置及び運搬具 | 521 | 521 |
減価償却累計額 | -231 | -287 |
機械装置及び運搬具(純額) | 291 | 234 |
土地 | 8,257 | 8,257 |
建設仮勘定 | 92 | 153 |
その他 | 2,950 | 3,203 |
減価償却累計額 | -2,227 | -2,451 |
その他(純額) | 723 | 752 |
有形固定資産合計 | 95,596 | 94,380 |
無形固定資産 | 504 | 547 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,603 | 3,653 |
長期貸付金 | 332 | 328 |
繰延税金資産 | 1,118 | 1,844 |
その他 | 706 | 909 |
貸倒引当金 | - | -75 |
投資その他の資産合計 | 5,759 | 6,660 |
固定資産合計 | 101,859 | 101,586 |
資産合計 | 107,828 | 108,123 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,067 | 2,815 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,299 | 13,254 |
賞与引当金 | 191 | 201 |
未払法人税等 | 1,763 | 1,524 |
その他 | 3,258 | 3,050 |
流動負債合計 | 20,579 | 20,845 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 262 | 292 |
受入敷金保証金 | 17,574 | 15,449 |
長期預り金 | - | 1,339 |
長期リース資産減損勘定 | 303 | 274 |
長期借入金 | 27,514 | 25,760 |
退職給付引当金 | 1,423 | 1,626 |
固定負債合計 | 47,075 | 44,739 |
負債合計 | 67,654 | 65,584 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,200 | 19,200 |
利益剰余金 | 20,971 | 23,336 |
株主資本合計 | 40,171 | 42,536 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
評価・換算差額等合計 | 3 | 3 |
純資産合計 | 40,174 | 42,539 |
負債純資産合計 | 107,828 | 108,123 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,693 | 4,356 |
営業未収入金 | 891 | 774 |
商品及び製品 | 7 | 6 |
原材料及び貯蔵品 | 30 | 33 |
前払費用 | 188 | 178 |
繰延税金資産 | 225 | 195 |
その他 | 1 | 13 |
貸倒引当金 | -13 | - |
流動資産合計 | 5,022 | 5,554 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 202,366 | 206,183 |
減価償却累計額 | -117,166 | -122,289 |
建物(純額) | 85,200 | 83,894 |
構築物 | 3,388 | 3,643 |
減価償却累計額 | -1,574 | -1,666 |
構築物(純額) | 1,814 | 1,977 |
機械及び装置 | 497 | 497 |
減価償却累計額 | -208 | -264 |
機械及び装置(純額) | 289 | 233 |
車両運搬具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -8 | -9 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 2,793 | 3,039 |
減価償却累計額 | -2,104 | -2,317 |
工具 | 689 | 723 |
土地 | 8,257 | 8,257 |
建設仮勘定 | 92 | 153 |
有形固定資産合計 | 96,342 | 95,237 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 29 | 29 |
借地権 | 163 | 163 |
ソフトウエア | 224 | 238 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 417 | 431 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 228 | 228 |
関係会社株式 | 862 | 862 |
長期貸付金 | 332 | 328 |
敷金及び保証金 | 631 | 631 |
長期前払費用 | 6 | 150 |
繰延税金資産 | 436 | 1,036 |
貸倒引当金 | - | -31 |
その他 | 69 | 80 |
投資その他の資産合計 | 2,564 | 3,283 |
固定資産合計 | 99,322 | 98,951 |
資産合計 | 104,344 | 104,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 650 | 650 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,299 | 13,254 |
未払消費税等 | 88 | 145 |
賞与引当金 | 107 | 113 |
1年内返還予定の預り保証金 | 22 | 20 |
買掛金 | 1,408 | 1,544 |
未払金 | 1,329 | 1,876 |
未払費用 | 49 | 57 |
未払法人税等 | 1,722 | 1,389 |
前受金 | 1,234 | 1,158 |
預り金 | 909 | 931 |
その他 | 59 | 56 |
流動負債合計 | 20,878 | 21,193 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,514 | 25,760 |
受入敷金保証金 | 17,574 | 15,449 |
役員退職慰労引当金 | 235 | 246 |
長期預り金 | - | 1,339 |
長期リース資産減損勘定 | 303 | 274 |
退職給付引当金 | 523 | 636 |
固定負債合計 | 46,148 | 43,704 |
負債合計 | 67,026 | 64,897 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,200 | 19,200 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 288 | 384 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 17,827 | 20,022 |
利益剰余金合計 | 18,115 | 20,406 |
株主資本合計 | 37,315 | 39,606 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
評価・換算差額等合計 | 3 | 3 |
純資産合計 | 37,318 | 39,609 |
負債純資産合計 | 104,344 | 104,505 |