有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月12日 9:10
【資料】
有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金49,03240,753
売掛金76,39772,159
原材料及び貯蔵品3,6494,538
前払費用5,4347,450
繰延税金資産6,4296,525
短期貸付金7,3911,241
未収入金3,4455,491
その他1,4249,552
貸倒引当金-1,676-1,086
流動資産計151,528146,628
固定資産
有形固定資産
建物(純額)210,302196,437
構築物(純額)12,80810,783
車両運搬具(純額)135,840162,653
工具21,75330,140
土地1,096,4151,096,415
有形固定資産合計1,477,1201,496,431
無形固定資産
ソフトウエア4,90224,311
その他1,9191,919
無形固定資産合計6,82126,230
投資その他の資産
投資有価証券61,50264,728
出資金8,2708,260
長期貸付金666676
長期前払費用4,4402,917
差入保証金1,8281,701
その他3,3033,266
貸倒引当金-3,350-3,350
投資その他の資産合計76,66278,199
固定資産計1,560,6041,600,861
資産の部合計1,712,1321,747,489
負債の部
流動負債
短期借入金746,970796,970
1年内返済予定の長期借入金54,10855,038
未払金164,712128,886
未払費用16,33221,560
未払法人税等3,144190
未払消費税等5,5456,627
前受金3,0392,925
預り金5,9374,180
賞与引当金3,6063,087
その他9768
流動負債計1,003,4941,019,532
固定負債
長期借入金113,298122,360
繰延税金負債136
再評価に係る繰延税金負債86,63986,639
退職給付引当金97,33190,504
役員退職慰労引当金14,20015,000
預り保証金16,85330,240
固定負債計328,322344,880
負債の部合計1,331,8161,364,413
純資産の部
株主資本
資本金50,00050,000
利益剰余金
利益準備金11,00011,000
その他利益剰余金
別途積立金130,000130,000
繰越利益剰余金200,135200,228
利益剰余金合計341,135341,228
自己株式-11,153-11,576
株主資本合計379,982379,652
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-7,095-4,005
土地再評価差額金7,4297,429
その他の包括利益累計額合計3343,423
純資産の部合計380,316383,076
負債・純資産合計1,712,1321,747,489

注記等(個別)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,294,531-1,175,072