有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 17:00
【資料】
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【項目】
113項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
賞与引当金19百万円20百万円
ポイント預り金3335
未払事業税5536
その他269
繰延税金資産小計(流動)134百万円101百万円
(2) 固定資産
ポイント預り金83百万円99百万円
貸倒引当金167164
退職給付引当金9182
役員退職慰労引当金9385
関係会社株式評価損512464
投資有価証券評価損6357
資産除去債務109101
その他4151
繰延税金負債(固定)との相殺△247△203
繰延税金資産小計(固定)916百万円903百万円
評価性引当額△916百万円△903百万円
繰延税金資産(固定)百万円百万円
繰延税金資産合計134百万円101百万円
(繰延税金負債)
(1) 固定負債
資産除去債務に対する
除去費用
62百万円51百万円
その他有価証券評価差額金7601,293
繰延税金資産(固定)との相殺△247△203
繰延税金負債合計(固定)575百万円1,141百万円
繰延税金負債合計5751,141
繰延税金資産(負債)の純額△441百万円△1,039百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.7%
(調整)
交際費等永久に損金
算入されない項目
0.50.4
評価性引当額の増減△2.93.0
住民税均等割等0.10.1
受取配当金益金不算入額△0.4△1.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.61.0
その他△0.20.3
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
35.7%39.2%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降に解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.10%、平成28年4月1日以降のものについては32.34%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が109百万円、再評価に係る繰延税金負債が1,664百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が22百万円、その他有価証券評価差額金が131百万円、土地再評価差額金が1,664百万円それぞれ増加しております。