有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 11:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金7百万円7百万円
未払事業税792
貸倒引当金133128
退職給付引当金8386
役員退職慰労引当金92107
関係会社株式評価損452452
投資有価証券評価損5452
資産除去債務4035
その他156116
繰延税金資産小計1,028百万円1,080百万円
評価性引当額△811百万円△834百万円
繰延税金資産合計216百万円245百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対する
除去費用
△12百万円△10百万円
その他有価証券評価差額金△846△865
固定資産圧縮特別勘定積立金△4,076-
繰延税金負債合計△4,934百万円△875百万円
繰延税金資産(負債)の純額△4,718百万円△629百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金
算入されない項目
0.90.9
住民税均等割等0.50.5
受取配当金益金不算入額△12.3△13.5
子会社株式の投資簿価修正1.61.6
未払事業税0.617.3
評価性引当額の増減4.04.7
その他△3.13.2
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
23.1%45.3%