有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 12:25
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
投資損失引当金3,208百万円2,624百万円
累積為替変動対応費用5815
未払事業税等8351
投資有価証券評価損1,5021,330
会員権評価損2020
退職給付引当金130129
その他1,5191,161
繰延税金資産小計7,2755,283
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△5,322△3,160
評価性引当額小計△5,322△3,160
繰延税金資産合計1,9522,122
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金28,02032,477
その他-213
繰延税金負債合計28,02032,691
繰延税金負債の純額26,06730,569

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.060.19
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.39△0.67
住民税均等割0.020.04
外国子会社合算税制0.020.49
評価性引当額の増減1.88△11.82
その他△0.04△0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.1618.84