有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 14:41
【資料】
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【項目】
144項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
研究開発費117,954千円104,122千円
有価証券28,966千円28,966千円
ソフトウエア7,583千円4,962千円
貸倒引当金36,596千円38,133千円
その他有価証券評価差額金99,070千円35,257千円
未払事業税14,394千円8,174千円
その他39,400千円97,519千円
繰延税金資産小計343,967千円317,136千円
評価性引当額△73,261千円△106,755千円
繰延税金資産合計270,706千円210,380千円
(繰延税金負債)
その他△2,813千円2,310千円
繰延税金負債合計△2,813千円2,310千円
繰延税金資産の純額267,892千円208,070千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6%0.6%
受取配当金△0.3%0.0%
住民税均等割等0.3%0.4%
評価性引当金に係る影響5.4%△8.0%
外国税額控除△4.2%5.4%
その他0.6%△1.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.3%27.3%