有価証券報告書-第35期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年11月18日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,508 | 7,495 |
売掛金 | 1,286 | 1,294 |
有価証券 | 200 | 200 |
商品 | 369 | 391 |
仕掛品 | 11 | 14 |
貯蔵品 | 11 | 12 |
前渡金 | 107 | 21 |
前払費用 | 263 | 280 |
その他 | 269 | 124 |
貸倒引当金 | -67 | -100 |
流動資産計 | 8,959 | 9,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,397 | 1,537 |
減価償却累計額 | -769 | -821 |
建物及び構築物(純額) | 627 | 715 |
工具 | 365 | 372 |
減価償却累計額 | -304 | -313 |
工具 | 60 | 59 |
土地 | 446 | 446 |
有形固定資産合計 | 1,134 | 1,220 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,251 | 3,046 |
ソフトウエア | 178 | 133 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 125 |
電話加入権 | 6 | 5 |
無形固定資産合計 | 3,436 | 3,311 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,724 | 4,075 |
関係会社長期貸付金 | 20 | - |
長期前払費用 | 85 | 68 |
繰延税金資産 | 148 | 138 |
敷金及び保証金 | 937 | 978 |
長期預金 | 200 | 200 |
その他 | 36 | 36 |
投資その他の資産合計 | 5,152 | 5,497 |
固定資産計 | 9,723 | 10,030 |
資産の部合計 | 18,683 | 19,765 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 184 | 199 |
短期借入金 | 70 | 132 |
未払金 | 145 | 146 |
未払費用 | 1,018 | 1,209 |
未払法人税等 | 209 | 618 |
未払消費税等 | 68 | 179 |
前受金 | 1,379 | 1,480 |
預り金 | 83 | 124 |
賞与引当金 | 350 | 352 |
返品調整引当金 | 29 | 28 |
その他 | 23 | 35 |
流動負債計 | 3,563 | 4,506 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 64 |
退職給付に係る負債 | 72 | 94 |
従業員長期未払金 | 130 | 111 |
役員長期未払金 | 176 | 117 |
繰延税金負債 | 111 | 136 |
資産除去債務 | 273 | 300 |
長期預り保証金 | 17 | 17 |
その他 | 0 | - |
固定負債計 | 782 | 843 |
負債の部合計 | 4,346 | 5,350 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 972 | 972 |
資本剰余金 | 909 | 909 |
利益剰余金 | 13,315 | 13,317 |
自己株式 | -1,643 | -1,643 |
株主資本合計 | 13,554 | 13,556 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 738 | 830 |
為替換算調整勘定 | 14 | 12 |
その他の包括利益累計額合計 | 752 | 843 |
非支配株主持分 | 30 | 15 |
純資産の部合計 | 14,336 | 14,414 |
負債・純資産合計 | 18,683 | 19,765 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,334 | 3,526 |
売掛金 | 996 | 1,028 |
有価証券 | 200 | 200 |
商品 | 114 | 108 |
貯蔵品 | 9 | 10 |
前渡金 | 15 | 16 |
前払費用 | 153 | 158 |
短期貸付金 | 36 | 32 |
その他 | 217 | 40 |
貸倒引当金 | -51 | -85 |
流動資産計 | 5,026 | 5,035 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 632 | 649 |
減価償却累計額 | -363 | -372 |
建物(純額) | 269 | 276 |
工具 | 131 | 137 |
減価償却累計額 | -110 | -117 |
工具 | 20 | 19 |
土地 | 163 | 163 |
有形固定資産合計 | 452 | 458 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 168 | 126 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 125 |
電話加入権 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 173 | 256 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,583 | 3,929 |
関係会社株式 | 5,559 | 5,859 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社長期貸付金 | 277 | 245 |
長期前払費用 | 68 | 50 |
敷金及び保証金 | 530 | 527 |
長期預金 | 200 | 200 |
その他 | 23 | 24 |
貸倒引当金 | - | -148 |
投資その他の資産合計 | 10,252 | 10,698 |
固定資産計 | 10,878 | 11,414 |
資産の部合計 | 15,905 | 16,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 109 | 97 |
未払金 | 30 | 41 |
未払費用 | 692 | 787 |
未払法人税等 | 59 | 457 |
未払消費税等 | - | 102 |
前受金 | 106 | 72 |
預り金 | 59 | 84 |
賞与引当金 | 324 | 321 |
その他 | 16 | 15 |
流動負債計 | 1,398 | 1,980 |
固定負債 | | |
従業員長期未払金 | 130 | 111 |
役員長期未払金 | 159 | 99 |
資産除去債務 | 152 | 147 |
長期預り保証金 | 1 | 1 |
繰延税金負債 | 83 | 101 |
固定負債計 | 527 | 462 |
負債の部合計 | 1,926 | 2,442 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 972 | 972 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 915 | 915 |
資本剰余金合計 | 915 | 915 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 54 | 54 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,147 | 9,147 |
繰越利益剰余金 | 3,796 | 3,731 |
利益剰余金合計 | 12,997 | 12,932 |
自己株式 | -1,643 | -1,643 |
株主資本合計 | 13,242 | 13,177 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 736 | 830 |
その他の包括利益累計額合計 | 736 | 830 |
純資産の部合計 | 13,979 | 14,007 |
負債・純資産合計 | 15,905 | 16,450 |