有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 14:00
【資料】
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【項目】
133項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式5,817百万円9,688百万円
貸倒引当金2,5548,359
関係会社事業損失引当金-4,165
有価証券3,3503,767
税務上の繰越欠損金3,4123,624
譲渡損益の繰延べ387845
株式報酬費用397480
長期外貨建債権債務13342
未払事業税191215
その他有価証券評価差額金175200
役員賞与引当金-127
投資有価証券123123
投資損失引当金7891
有形・無形固定資産6661
その他100195
小計16,66332,282
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△3,412△3,624
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△12,771△27,965
評価性引当額△16,183△31,589
繰延税金資産合計480693
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△608△8,674
譲渡損益の繰延べ△721△922
その他△13△13
繰延税金負債合計△1,342△9,609
繰延税金資産(△負債)の純額△862△8,916

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.60.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△62.9△104.2
評価性引当額の増減21.168.3
税効果適用税率差異△0.10.0
その他0.00.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率△9.7△4.6