有価証券報告書-第45期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/17 16:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
138項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年6月30日)
当事業年度
(2020年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税18,715千円17,972千円
賞与引当金88,675千円82,283千円
減価償却費361千円867千円
投資有価証券評価損19,129千円19,129千円
その他28,180千円39,257千円
繰延税金資産小計155,062千円159,510千円
評価性引当額△23,179千円△28,769千円
繰延税金資産合計131,882千円130,740千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△12,312千円△4,867千円
その他△1,026千円-千円
繰延税金負債合計△13,338千円△4,867千円
繰延税金資産の純額118,543千円125,873千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年6月30日)
当事業年度
(2020年6月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3%0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△21.1%△7.6%
住民税均等割0.4%1.1%
評価性引当額△0.0%0.5%
税額控除△0.6%△3.0%
その他△0.1%0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率9.5%22.5%