有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 11:18
【資料】
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【項目】
97項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年12月31日)
当事業年度
(平成27年12月31日)
繰延税金資産(流動)
その他17百万円17百万円
評価性引当額△17百万円△17百万円
繰延税金資産(流動)合計-百万円-百万円
繰延税金資産(固定)
関係会社株式評価損8,408百万円7,820百万円
繰越欠損金1,879百万円2,679百万円
その他2百万円0百万円
評価性引当額△10,289百万円△10,500百万円
繰延税金資産(固定)合計-百万円-百万円
繰延税金資産の純額-百万円-百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年12月31日)
当事業年度
(平成27年12月31日)
法定実効税率39.4%37.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.0%-%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.3%△27.2%
住民税均等割等0.0%0.8%
評価性引当額△38.1%△9.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.0%0.8%