有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 11:32
【資料】
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【項目】
157項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与285百万円263百万円
未払役員退職慰労金209百万円129百万円
投資有価証券評価損206百万円206百万円
関係会社株式評価損218百万円279百万円
未払事業税23百万円242百万円
繰越欠損金135百万円-百万円
その他240百万円257百万円
(小計)1,319百万円1,378百万円
評価性引当額△493百万円△508百万円
繰延税金資産合計825百万円870百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△16,130百万円△9,701百万円
繰延税金負債合計△16,130百万円△9,701百万円
繰延税金資産の純額△15,304百万円△8,831百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
受取配当金等永久差異項目△31.58%△18.24%
繰延税金資産評価における
評価性引当の影響
0.24%0.04%
その他0.54%△0.11%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
△0.18%12.31%