有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 15:13
【資料】
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【項目】
159項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年12月31日)
当事業年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金1,227百万円1,231百万円
関係会社株式評価損1,207百万円1,296百万円
貸倒引当金171百万円191百万円
投資有価証券評価損118百万円123百万円
債務保証損失引当金26百万円-百万円
その他11百万円12百万円
繰延税金資産小計2,763百万円2,856百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△950百万円△1,231百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△1,535百万円△1,624百万円
評価性引当額小計△2,485百万円△2,856百万円
繰延税金資産合計277百万円-百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△68百万円△16百万円
外貨建資産負債為替評価-百万円△6百万円
事業税還付金△3百万円-百万円
繰延税金負債合計△72百万円△23百万円
繰延税金資産(負債)純額205百万円△23百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年12月31日)
当事業年度
(2020年12月31日)
法定実効税率30.6%-%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6%-%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△52.1%-%
住民税均等割等0.5%-%
評価性引当額△89.2%-%
関係会社株式に係る株式交換に伴う影響額73.2%-%
その他0.6%-%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△36.0%-%

(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。