有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/28 14:08
【資料】
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【項目】
136項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年6月30日)
当事業年度
(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税3百万円3百万円
メンテナンス費用引当金232
賞与引当金44
減価償却超過額2726
税務上の繰越欠損金428309
除却固定資産否認00
関係会社株式評価・譲渡損益213213
その他5555
繰延税金資産 小計757百万円615百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△313△293
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△264△266
評価性引当額小計△577百万円△559百万円
繰延税金資産 合計179百万円56百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年6月30日)
当事業年度
(2021年6月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%0.1%
住民税均等割0.3%0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額(△は増額)修正0.3%-%
受取配当金の益金不算入△28.5%△28.9%
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△13.4%△1.6%
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2.5%0.2%
税務上の繰越欠損金の期限切れ17.1%1.2%
その他△0.6%△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.5%1.5%