有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/16 15:05
【資料】
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【項目】
95項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度
(2018年9月30日)
当事業年度
(2019年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金190,544120,951
未払事業税68,63060,673
減価償却費53,35969,414
貸倒引当金51,610234,762
税務上の繰延資産43,56040,457
資産除去債務17,29814,093
チャージバック引当金-109,007
株式給付引当金15,31030,195
その他89,626118,130
繰延税金資産小計529,941797,685
評価性引当額--
繰延税金資産合計529,941797,685
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△732,494△446,879
その他-△17,683
繰延税金負債合計△732,494△464,562
繰延税金資産(負債)の純額△202,552333,123

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前事業年度
(2018年9月30日)
当事業年度
(2019年9月30日)
法定実効税率30.930.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.01.9
受取配当金等永久に益金に算入されない
項目
△3.6△3.8
住民税均等割0.10.1
税額控除△2.5△1.7
その他0.00.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.927.3