有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:10
【資料】
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【項目】
135項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金259百万円244百万円
関係会社株式評価損否認91百万円70百万円
投資有価証券評価損否認112百万円105百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額335百万円429百万円
その他33百万円27百万円
繰延税金資産小計832百万円878百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△259百万円△244百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△573百万円△633百万円
評価性引当額小計△832百万円△878百万円
繰延税金資産合計百万円百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。