有価証券報告書-第14期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算
に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来
の38.01%から35.64%となりました。
この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | ||||
繰延税金資産(流動) | |||||
未払事業税 | 27,078 | 千円 | 15,686 | 千円 | |
減価償却超過額 | 3,883 | 3,325 | |||
貸倒損失否認額 | 5,494 | - | |||
棚卸資産評価損 | 34,456 | 26,776 | |||
営業未払金否認 | 5,175 | 2,123 | |||
その他 | 2,213 | 5,244 | |||
計 | 78,301 | 53,157 | |||
繰延税金資産(固定) | |||||
株式報酬費用 | 18,117 | 24,133 | |||
繰延消費税等 | 24,702 | 38,003 | |||
税務売上認識額 | 3,202 | 3,159 | |||
繰延ヘッジ損益 | 15,109 | 13,455 | |||
その他 | 3,550 | 19,934 | |||
計 | 64,681 | 98,686 | |||
繰延税金資産の純額 | 142,983 | 151,843 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | ||||
法定実効税率 | 38.0 | % | 38.0 | % | |
(調整) | |||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.5 | |||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.9 | △4.0 | |||
住民税均等割 | 0.5 | 0.6 | |||
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | 0.3 | |||
その他 | △0.3 | 0.4 | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.8 | 35.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算
に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来
の38.01%から35.64%となりました。
この税率変更による影響額は軽微であります。