有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 16:29
【資料】
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【項目】
139項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税128,173千円116,563千円
賞与引当金37,211千円44,879千円
未払給与92,597千円138,841千円
確定拠出年金の未払金18,270千円16,879千円
長期未払金124,136千円114,579千円
関係会社株式91,799千円91,799千円
その他42,120千円49,471千円
繰延税金資産合計534,309千円573,013千円
(繰延税金負債)
投資有価証券△172,446千円△130,218千円
繰延税金負債合計△172,446千円△130,218千円
繰延税金資産の純額361,863千円442,795千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
法定実効税率%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に参入されない項目%1.5%
受取配当金等永久に益金に参入されない項目%△0.1%
住民税等均等割%0.1%
所得拡大税制の特別控除額%△2.6%
その他%△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率%28.8%

(注)前事業年度につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。