有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 15:54
【資料】
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【項目】
154項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金101,086千円88,436千円
未払事業税27,733 〃29,752 〃
投資有価証券評価損8,644 〃15,270 〃
ゴルフ会員権等評価損20,461 〃20,461 〃
未払役員退職金23,845 〃23,845 〃
資産除去債務55,047 〃57,906 〃
工事損失引当金― 〃9,108 〃
資産調整勘定113 〃― 〃
その他30,058 〃38,754 〃
繰延税金資産合計266,990千円283,536千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する
除去費用
△35,371千円△45,595千円
その他有価証券評価差額金△5,290 〃△1,371 〃
その他△1,378 〃△1,378 〃
繰延税金負債合計△42,040千円△48,344千円
繰延税金資産の純額224,950千円235,192千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6 %30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5 〃0.4 〃
住民税均等割0.2 〃0.4 〃
のれんの償却0.7 〃0.8 〃
子会社合併による影響額△1.5 〃- 〃
抱合せ株式消滅差益△1.5 〃- 〃
所得拡大促進税制による税額控除△2.8 〃△2.0 〃
その他△0.3 〃△0.1 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.1 %30.1 %