2195 アミタ HD

2195
2024/04/15
時価
112億円
PER 予
30.18倍
2010年以降
赤字-651.28倍
(2010-2023年)
PBR
4.95倍
2010年以降
1.02-19.7倍
(2010-2023年)
配当 予
0.63%
ROE 予
16.41%
ROA 予
6.01%
資料
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CSV,JSON

営業外費用(為替差損)の計上及び特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2019年2月7日 15:30
【資料】
営業外費用(為替差損)の計上及び特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想4,961
予想4,704
増減額-257
増減率-5.2%
前期実績4,803
営業利益
前回予想130
予想136
増減額5
増減率+4.6%
前期実績80
経常利益
前回予想109
予想140
増減額30
増減率+28%
前期実績114
当期純利益
前回予想70
予想24
増減額-46
増減率-65.7%
前期実績-337
1株当たり当期純利益
前回予想60.59
予想20.78
前期実績-288.38

業績予想修正の理由

売上高は、北九州循環資源製造所の取扱量が好調に推移したものの、リサイクルオペレーション取引等が減少したことにより当初予想を下回る見込みとなりました。営業利益は地上資源事業における製造原価の削減などによりほぼ計画通りとなり、経常利益は為替差損の影響があるものの営業利益の増加や受取保険金の計上により当初予想を上回る見込みとなりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産除却損の計上及び税金費用の増加により予想を下回る見込みのため、当初業績予想を修正いたします。(注)上記予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる場合があります。