有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 15:29
【資料】
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【項目】
58項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金106百万円111百万円
投資有価証券1,0721,017
減価償却超過額13
未払事業税240985
その他4771,806
繰延税金資産小計1,8963,922
評価性引当額△1,478△1,438
繰延税金資産合計4192,485
(繰延税金負債)
土地△213△652
固定資産圧縮積立金△768△761
投資有価証券△14,045△19,206
その他△357△541
繰延税金負債合計△15,383△21,160
繰延税金負債の純額△14,965△18,675

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△6.9△2.4
その他1.2△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.428.5