有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018/11/30 14:55
【資料】
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【項目】
103項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金24,216千円22,810千円
未払社会保険料3,996千円3,368千円
未払事業税37,270千円23,423千円
未払事業所税11,018千円10,330千円
未払賞与2,899千円― 千円
前払費用26,654千円25,332千円
退職給付引当金9,896千円10,679千円
役員退職慰労引当金27,085千円29,699千円
減価償却超過額11,012千円11,558千円
資産除去債務7,017千円7,099千円
関係会社出資金評価損失13,671千円13,671千円
関係会社株式評価損失39,957千円39,957千円
投資有価証券評価損失1,928千円1,928千円
貸倒引当金51,272千円62,174千円
その他6,222千円7,595千円
繰延税金資産合計274,119千円269,629千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△3,117千円△2,678千円
その他有価証券評価差額金△1,356千円△818千円
繰延税金負債合計△4,473千円△3,496千円
繰延税金資産の純額269,645千円266,132千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3%0.4%
住民税均等割2.1%2.9%
留保金課税4.7%3.2%
その他△0.7%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.3%37.4%