有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 15:02
【資料】
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【項目】
162項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金37,272千円41,549千円
未払費用28,922千円8,564千円
貸倒引当金77千円77千円
たな卸資産評価損6,817千円14,992千円
未払事業税60,689千円50,469千円
退職給付引当金56,401千円62,407千円
その他24,681千円29,875千円
繰延税金資産小計214,863千円207,936千円
評価性引当額△17,698千円△17,717千円
繰延税金資産合計197,164千円190,219千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金70,274千円51,797千円
その他1,052千円1,052千円
繰延税金負債合計71,326千円52,850千円
繰延税金資産(負債)の純額125,837千円137,369千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。