有価証券報告書-第13期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/25 15:00
【資料】
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【項目】
89項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成29年9月30日)
当事業年度
(平成30年9月30日)
(1) (流動資産)
未払事業税45,010 千円28,006 千円
未払社会保険料5,390 千円3,974 千円
その他734 千円4,390 千円
51,134 千円36,371 千円
(2) (固定資産)
資産除去債務20,130 千円23,314 千円
20,130 千円23,314 千円
繰延税金資産合計71,265 千円59,685 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年9月30日)
当事業年度
(平成30年9月30日)

法定実効税率30.86 %30.86 %
(調整)
役員賞与の永久に損金に算入されない額1.05 %0.54 %
交際費等の永久に損金に算入されない額0.22 %0.33 %
所得拡大促進税制による税額控除△2.52 %― %
その他0.13 %0.12 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.74 %31.85 %