3221 ヨシックス HD

3221
2024/04/24
時価
291億円
PER 予
20.01倍
2015年以降
赤字-36.17倍
(2015-2023年)
PBR
2.96倍
2015年以降
2.12-8.13倍
(2015-2023年)
配当 予
0.92%
ROE 予
14.77%
ROA 予
10.02%
資料
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業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2019年8月13日 16:00
【資料】
業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想9,030
予想9,173
増減額143
増減率+1.6%
前期実績8,677
営業利益
前回予想1,015
予想1,075
増減額60
増減率+5.9%
前期実績987
経常利益
前回予想1,176
予想1,246
増減額70
増減率+6%
前期実績1,163
当期純利益
前回予想754
予想804
増減額50
増減率+6.6%
前期実績751
1株当たり当期純利益
前回予想73.19
予想78
前期実績72.86
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想18,800
予想18,943
増減額143
増減率+0.8%
前期実績17,934
営業利益
前回予想2,110
予想2,170
増減額60
増減率+2.9%
前期実績2,083
経常利益
前回予想2,440
予想2,510
増減額70
増減率+2.9%
前期実績2,401
当期純利益
前回予想1,566
予想1,616
増減額50
増減率+3.2%
前期実績1,538
1株当たり当期純利益
前回予想151.86
予想156.63
前期実績149.18

業績予想修正の理由

2020年3月期第1四半期累計期間の業績につきましては、「働き方改革」に伴う一部店舗の週休制導入や営業時間の短縮等で既存店の総営業時間が減少しましたが、売上高は堅調に推移したことで計画比微増となりました。一方で売上高の増加に比して本部費の増加を抑制したことや広告宣伝をチラシ等からWeb媒体に変更する等、経費増加の抑制に努めたことから、各段階利益が増加したことによるものであります。現状、当第2四半期累計期間の業績予想及び通期の業績予想におきましては、当第1四半期累計期間の実績のみを加味して修正しており、当第2四半期以降の予算においては据え置いておりますが、第2四半期以降において当該期間の業績予想を修正する必要性が生じましたら、すみやかに公表いたします。(注)上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。