3445 RS Technologies

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2024/04/18
時価
855億円
PER 予
11.25倍
2015年以降
7.88-104.04倍
(2015-2023年)
PBR
1.53倍
2015年以降
0.94-14.41倍
(2015-2023年)
配当
0.92%
ROE 予
13.55%
ROA 予
5.4%
資料
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平成29年12月期第2四半期連結累計期間および平成29年12月期の業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2017年8月3日 15:00
【資料】
平成29年12月期第2四半期連結累計期間および平成29年12月期の業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想4,232
予想4,971
増減額739
増減率+17.5%
前期実績3,877
営業利益
前回予想977
予想1,404
増減額427
増減率+43.7%
前期実績506
経常利益
前回予想908
予想1,598
増減額690
増減率+76.1%
前期実績156
当期純利益
前回予想586
予想1,069
増減額483
増減率+82.6%
前期実績65
1株当たり当期純利益
前回予想53.88
予想96.88
前期実績12.09
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想8,556
予想9,450
増減額894
増減率+10.4%
前期実績8,849
営業利益
前回予想1,939
予想2,550
増減額611
増減率+31.5%
前期実績1,557
経常利益
前回予想1,825
予想2,650
増減額825
増減率+45.2%
前期実績1,450
当期純利益
前回予想1,177
予想1,630
増減額453
増減率+38.5%
前期実績869
1株当たり当期純利益
前回予想108.25
予想147.6
前期実績79.99

業績予想修正の理由

平成29年12月期第2四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、主としてウェーハ事業において三本木工場および台湾子会社工場の稼働率向上および為替が前回発表予想の1ドル=107円より円安ドル高で推移した等の要因により、当初予想を上回る見込みです。
また、平成29年12月期の連結業績予想につきましては、主としてウェーハ事業において三本木工場および台湾子会社工場の稼働が引き続き堅調だと見込まれることから、当初予想を上回る見込みです。
半導体生産設備の買取・販売事業については、主に中国・台湾の半導体市場で各種半導体装置・消耗材の要請が継続してありますが、売上時期が明確に見込めない等の理由のため、今回発表の平成29年12月期の連結業績予想の修正数値には織り込んでおりません。なお、為替は前回発表予想の1ドル=107円を据え置いて今回発表予想数値を算出しております。
(注)上記の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。