有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:00
【資料】
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【項目】
156項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
減損損失12,660千円11,851千円
資産除去債務4,364 〃3,656 〃
未払事業税824 〃4,046 〃
繰越外国税額控除57,437 〃80,293千円
会社分割による関係会社株式調整額76,652 〃76,652 〃
関係会社株式評価損56,502 〃190,238 〃
繰越欠損金130,419 〃135,183 〃
その他11,049 〃15,683 〃
繰延税金資産小計349,910千円517,605千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△135,183 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△290,647 〃
評価性引当額小計△232,540 〃△425,830 〃
繰延税金資産合計117,370千円91,774千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-△36,594千円
資産除去債務に対応する除去費用△4,140千円△3,421 〃
その他(負債)△7,017 〃-
繰延税金負債合計△11,158千円△40,016千円
繰延税金資産純額106,212千円51,758千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.0%-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.7%-
受取配当金益金不算入△16.0%-
住民税均等割等1.0%-
評価性引当額の増減27.9%-
繰越外国税額控除期限切れ8.2%-
上場前付与ストック・オプション△47.5%-
その他0.1%-
税効果会計適用後の法人税等の負担率5.4%-

(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。