有価証券届出書(新規公開時)
前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
Ⅰ 期首製商品たな卸高 | 94,804 | 24,397 | |||
Ⅱ 当期製商品仕入高 | 803,386 | 827,811 | |||
Ⅲ 減価償却費 | 55,096 | 58,573 | |||
Ⅳ たな卸資産評価損 | - | 3,898 | |||
合計 | 953,286 | 914,680 | |||
Ⅴ 期末製商品たな卸高 | 24,397 | 32,026 | |||
当期製商品売上原価 | 928,889 | 882,654 |
【サービス売上原価明細書】
前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 労務費 | 162,013 | 51.8 | 159,338 | 60.8 | |
Ⅱ 外注費 | 127,009 | 40.6 | 81,721 | 31.2 | |
Ⅲ 経費 | ※1 | 23,728 | 7.6 | 21,160 | 8.1 |
当期総製造費用 | 312,751 | 100.0 | 262,220 | 100.0 | |
期首サービス仕掛品 たな卸高 | 4,334 | 619 | |||
他勘定振替高 | ※2 | 98,725 | 45,718 | ||
期末サービス仕掛品 たな卸高 | 619 | 133 | |||
当期サービス売上原価 | 217,740 | 216,987 |
原価計算の方法
当社の原価計算は、原則として実際原価による個別原価計算であります。
ただし、特許権の償却費は、標準原価で配賦計算を行っております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
項目 | 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||
旅費交通費 | 8,453 | 9,246 | ||
地代家賃 | 6,014 | 5,657 | ||
水道光熱費 | 2,015 | 2,005 | ||
消耗品費 | 4,523 | 1,674 |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
項目 | 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||
営業支援費 | 19,496 | 24,639 | ||
ソフトウエア仮勘定 | 79,229 | 21,078 | ||
合計 | 98,725 | 45,718 |