有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:23
【資料】
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【項目】
82項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金544-
未払事業税3370
未払費用4328
未払賞与2136
貸倒引当金339246
未収収益否認額346369
減損損失3945
資産除去債務37
その他59
繰延税金資産小計1,378815
評価性引当額--
繰延税金資産合計1,378815
繰延税金資産の純額1,378815

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減△16.8-
交際費等永久に損金に算入されない項目0.60.5
のれん償却額4.07.2
抱合せ株式消滅益△19.7-
その他△0.20.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率△1.338.5