有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 11:28
【資料】
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【項目】
136項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金3,034千円2,421千円
ストックオプション11,254千円22,923千円
その他245千円6,104千円
繰延税金資産小計14,534千円31,450千円
評価性引当額△14,534千円―千円
繰延税金資産合計― 千円31,450千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△29.4%△30.5%
住民税均等割等0.1%0.1%
評価性引当額の増減0.6%△1.2%
その他1.1%0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.1%△0.5%