有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
90項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税2,878千円
賞与引当金142千円
資産除去債務1,166千円
その他96千円
繰延税金資産小計4,284千円
評価性引当額△1,166千円
繰延税金資産合計3,117千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△909千円
繰延税金負債合計△909千円
繰延税金資産純額2,208千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税2,230千円
資産除去債務1,175千円
減価償却費17,970千円
研究開発費6,629千円
その他493千円
繰延税金資産合計28,499千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△64千円
その他△1千円
繰延税金負債合計△65千円
繰延税金資産純額28,433千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定税実効税率30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.7%
住民税均等割等0.5%
評価性引当額△1.1%
所得拡大促進税制による税額控除△4.1%
その他0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.2%