有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/24 15:00
【資料】
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【項目】
133項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
資産除去債務372千円
未払事業税1,115
繰延税金資産小計1,487千円
評価性引当額
繰延税金資産合計1,487千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額1,487千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
投資有価証券評価損1,289千円
資産除去債務1,010
未払事業税3,569
繰延税金資産小計5,869千円
評価性引当額
繰延税金資産合計5,869千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額5,869千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。