有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/16 15:00
【資料】
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【項目】
134項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(2019年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税5,136千円
賞与引当金16,058 〃
品質保証引当金7,189 〃
受注損失引当金754 〃
本社移転損失引当金7,948 〃
資産除去債務5,351 〃
減価償却超過額10,442 〃
その他8,899 〃
繰延税金資産小計61,781千円
評価性引当額― 〃
繰延税金資産合計61,781千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用4,746 〃
繰延税金負債合計4,746 〃
繰延税金資産純額57,035千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.6%
(調整)
住民税均等割0.8%
所得拡大促進税制による税額控除△6.6%
その他△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.1%


当事業年度(2020年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税6,631千円
賞与引当金46,030 〃
品質保証引当金2,712 〃
受注損失引当金5,458 〃
長期未払金26,517 〃
資産除去債務17,488 〃
減価償却超過額3,475 〃
その他14,437 〃
繰延税金資産小計122,752千円
評価性引当額― 〃
繰延税金資産合計122,752千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用16,487 〃
繰延税金負債合計16,487 〃
繰延税金資産純額106,264千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.6%
(調整)
住民税均等割0.5%
所得拡大促進税制による税額控除△8.5%
その他3.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.5%