有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
130項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度
(2020年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税7,470千円
賞与引当金2,481
投資有価証券評価損9,374
資産除去債務2,085
その他有価証券評価差額金2,869
その他747
繰延税金資産合計25,029
繰延税金負債
資産除去債務対応資産△1,503
繰延税金負債合計△1,503
繰延税金資産(負債)の純額23,525

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度
(2021年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税8,511千円
賞与引当金2,582
投資有価証券評価損9,374
資産除去債務2,088
その他527
繰延税金資産合計23,084
繰延税金負債
資産除去債務対応資産△1,296
その他有価証券評価差額金△60,134
繰延税金負債合計△61,430
繰延税金資産(負債)の純額△38,345

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。