有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
150項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金24,913千円68,625千円
繰越欠損金136,002 〃- 〃
子会社株式評価損64,355 〃64,355 〃
貸倒引当金75,063 〃69,641 〃
その他24,964 〃31,319 〃
繰延税金資産小計325,299千円233,942千円
評価性引当額△133,536 〃△140,306 〃
繰延税金資産合計191,763千円93,636千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金14,507千円57,592千円
その他3,819 〃985 〃
繰延税金負債合計18,326千円58,577千円
繰延税金資産純額173,436千円35,058千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
法定実効税率34.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目8.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.0%
住民税均等割額0.2%
評価性引当額の増減額2.5%
その他△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率45.7%