明治(2261)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 711,394 | 704,499 |
| 売上原価 | 522,659 | 504,994 |
| 売上総利益 | 188,734 | 199,505 |
| 販売費及び一般管理費 | 174,696 | 181,930 |
| 営業利益 | 14,037 | 17,575 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 33 |
| 受取配当金 | 436 | 348 |
| 持分法による投資利益 | 97 | - |
| 受取家賃 | 563 | 575 |
| その他 | 708 | 775 |
| 営業外収益合計 | 1,850 | 1,733 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,178 | 1,205 |
| たな卸資産処分損 | 49 | 20 |
| 持分法による投資損失 | - | 56 |
| その他 | 736 | 744 |
| 営業外費用合計 | 1,964 | 2,027 |
| 経常利益 | 13,923 | 17,281 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 386 | 280 |
| 貸倒引当金戻入額 | 140 | 96 |
| 補助金収入 | 334 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | 70 |
| その他 | 165 | 83 |
| 特別利益合計 | 1,027 | 530 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,162 | 1,517 |
| たな卸資産廃棄損 | 600 | - |
| 減損損失 | 52 | 119 |
| 経営統合関連費用 | 757 | - |
| その他 | 567 | 934 |
| 特別損失合計 | 3,140 | 2,572 |
| 税引前当期純利益 | 11,810 | 15,239 |
| 法人税 | 3,581 | 6,010 |
| 法人税等調整額 | 2,256 | 809 |
| 法人税等合計 | 5,838 | 6,820 |
| 少数株主利益 | 39 | 37 |
| 当期純利益 | 5,933 | 8,382 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 6,458 | 9,116 |
| 製品期首たな卸高 | 17,592 | 21,222 |
| 当期商品仕入高 | 50,938 | 42,424 |
| 当期製品製造原価 | 301,404 | 306,269 |
| 合計 | 376,393 | 379,033 |
| 商品期末たな卸高 | 9,116 | 6,553 |
| 製品期末たな卸高 | 21,222 | 25,729 |
| 売上原価合計 | 346,054 | 346,750 |
| 売上高 | 481,455 | 492,372 |
| 売上総利益 | 135,400 | 145,622 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 12,205 | 12,697 |
| 事故費 | 396 | 399 |
| 拡売費 | 57,850 | 63,474 |
| 貸倒損失 | 58 | 5 |
| 広告宣伝費 | 8,254 | 8,266 |
| 見本費 | 1,527 | 1,460 |
| 給料 | 12,686 | 12,918 |
| 賞与及び手当 | 6,902 | 3,804 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 3,020 |
| 法定福利費 | 2,791 | 2,797 |
| 退職給付費用 | 2,383 | 3,243 |
| 旅費 | 3,236 | 3,115 |
| 減価償却費 | 2,135 | 2,495 |
| 賃借料 | 4,709 | 4,146 |
| 事務費 | 2,725 | 3,503 |
| 研究費 | 1,396 | 1,401 |
| その他 | 4,378 | 4,192 |
| 修繕費 | 1,212 | 1,217 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 124,855 | 132,162 |
| 営業利益 | 10,545 | 13,460 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 250 | 193 |
| 受取配当金 | 780 | 818 |
| 不動産賃貸料 | 351 | 355 |
| 受取家賃 | 498 | 499 |
| その他 | 597 | 496 |
| 営業外収益合計 | 2,479 | 2,363 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 703 | 833 |
| 社債利息 | 401 | 304 |
| たな卸資産処分損 | 44 | 20 |
| その他 | 724 | 680 |
| 営業外費用合計 | 1,874 | 1,838 |
| 経常利益 | 11,150 | 13,984 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 127 | 158 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 22 |
| 補助金収入 | 327 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 100 | 63 |
| その他 | 132 | 13 |
| 特別利益合計 | 687 | 256 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 965 | 1,082 |
| 関係会社株式評価損 | 75 | 9 |
| たな卸資産廃棄損 | 570 | - |
| 経営統合関連費用 | 757 | 242 |
| その他 | 308 | 208 |
| 特別損失合計 | 2,678 | 1,543 |
| 税引前当期純利益 | 9,159 | 12,698 |
| 法人税 | 2,369 | 4,616 |
| 法人税等調整額 | 2,791 | -384 |
| 法人税等合計 | 5,160 | 4,232 |
| 当期純利益 | 3,998 | 8,465 |