有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,007 | 21,091 |
受取手形及び売掛金 | 25,752 | 26,872 |
商品及び製品 | 12,953 | 11,879 |
仕掛品 | 12,238 | 10,704 |
原材料及び貯蔵品 | 7,338 | 7,478 |
繰延税金資産 | 1,553 | 1,781 |
その他 | 4,090 | 3,258 |
貸倒引当金 | -412 | -314 |
流動資産計 | 85,522 | 82,752 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 16,516 | 15,645 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17,752 | 16,179 |
土地 | 14,411 | 14,411 |
リース資産(純額) | 33 | 25 |
建設仮勘定 | 1,099 | 582 |
その他(純額) | 1,648 | 1,597 |
有形固定資産合計 | 51,462 | 48,442 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,684 | 2,259 |
その他 | 3,146 | 2,912 |
無形固定資産合計 | 4,830 | 5,172 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,409 | 11,394 |
長期貸付金 | 262 | 162 |
繰延税金資産 | 351 | 376 |
その他 | 5,070 | 4,343 |
貸倒引当金 | -173 | -114 |
投資その他の資産合計 | 14,919 | 16,162 |
固定資産計 | 71,212 | 69,777 |
資産の部合計 | 156,735 | 152,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,597 | 11,896 |
短期借入金 | 19,166 | 16,088 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
リース債務 | 16 | 12 |
未払法人税等 | 426 | 1,205 |
役員賞与引当金 | 52 | 78 |
その他 | 10,435 | 10,157 |
流動負債計 | 47,696 | 39,438 |
固定負債 | | |
社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 12,025 | 12,414 |
リース債務 | 19 | 14 |
繰延税金負債 | 1,933 | 2,249 |
役員退職慰労引当金 | 42 | 49 |
PCB対策引当金 | 7 | 7 |
退職給付に係る負債 | 6,552 | 5,673 |
その他 | 40 | 3 |
固定負債計 | 20,620 | 25,414 |
負債の部合計 | 68,317 | 64,852 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,040 | 5,040 |
資本剰余金 | 6 | 6 |
利益剰余金 | 83,233 | 82,401 |
自己株式 | -23 | -23 |
株主資本合計 | 88,257 | 87,425 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 673 | 1,051 |
繰延ヘッジ損益 | 187 | -240 |
為替換算調整勘定 | -387 | -201 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,248 | -358 |
その他の包括利益累計額合計 | -774 | 251 |
非支配株主持分 | 935 | - |
純資産の部合計 | 88,418 | 87,676 |
負債・純資産合計 | 156,735 | 152,529 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,273 | 18,824 |
受取手形 | 435 | 417 |
売掛金 | 16,751 | 17,078 |
製品 | 10,644 | 10,130 |
仕掛品 | 2,863 | 3,132 |
原材料及び貯蔵品 | 5,296 | 5,557 |
繰延税金資産 | 1,006 | 1,262 |
その他 | 5,496 | 7,546 |
貸倒引当金 | -25 | -23 |
流動資産計 | 62,743 | 63,928 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,635 | 11,924 |
構築物 | 998 | 911 |
機械及び装置 | 14,233 | 12,706 |
車両及び運搬具(純額) | 146 | 123 |
工具器具・備品(純額) | 1,236 | 1,123 |
土地 | 12,351 | 12,351 |
リース資産 | 24 | 15 |
建設仮勘定 | 864 | 440 |
有形固定資産合計 | 42,490 | 39,596 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 208 | 260 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 215 | 267 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,279 | 3,605 |
関係会社株式 | 17,344 | 22,221 |
関係会社出資金 | 1,038 | 1,456 |
長期貸付金 | 70 | - |
その他 | 3,254 | 2,162 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
投資その他の資産合計 | 24,974 | 29,433 |
固定資産計 | 67,681 | 69,297 |
資産の部合計 | 130,424 | 133,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,634 | 10,391 |
短期借入金 | 13,554 | 10,554 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
リース債務 | 9 | 8 |
未払金 | 3,080 | 1,731 |
未払費用 | 1,941 | 1,995 |
未払法人税等 | 84 | 970 |
預り金 | 2,110 | 3,150 |
役員賞与引当金 | 30 | 28 |
その他 | 28 | 922 |
流動負債計 | 35,473 | 29,753 |
固定負債 | | |
社債 | - | 5,000 |
長期借入金 | 10,800 | 11,600 |
リース債務 | 17 | 8 |
繰延税金負債 | 1,083 | 1,117 |
退職給付引当金 | 2,225 | 2,564 |
PCB対策引当金 | 7 | 7 |
その他 | 43 | 7 |
固定負債計 | 14,177 | 20,305 |
負債の部合計 | 49,651 | 50,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,040 | 5,040 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 6 | 6 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,260 | 1,260 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 5,507 | 5,378 |
別途積立金 | 47,111 | 47,111 |
繰越利益剰余金 | 21,009 | 23,583 |
利益剰余金合計 | 74,888 | 77,332 |
自己株式 | -23 | -23 |
株主資本合計 | 79,911 | 82,356 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 673 | 1,051 |
繰延ヘッジ損益 | 187 | -240 |
その他の包括利益累計額合計 | 861 | 811 |
純資産の部合計 | 80,773 | 83,167 |
負債・純資産合計 | 130,424 | 133,225 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -224,643 | -229,107 |