四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,091 | 23,396 |
受取手形及び売掛金 | 26,872 | 25,195 |
たな卸資産 | 30,062 | 31,404 |
その他 | 5,040 | 4,725 |
貸倒引当金 | -314 | -276 |
流動資産計 | 82,752 | 84,445 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,645 | 15,145 |
機械装置及び運搬具(純額) | 16,179 | 14,545 |
土地 | 14,411 | 14,411 |
建設仮勘定 | 582 | 933 |
その他(純額) | 1,622 | 1,521 |
有形固定資産合計 | 48,442 | 46,557 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,259 | 1,973 |
その他 | 2,912 | 2,723 |
無形固定資産合計 | 5,172 | 4,697 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,394 | 11,440 |
その他 | 4,882 | 3,651 |
貸倒引当金 | -114 | -13 |
投資その他の資産合計 | 16,162 | 15,078 |
固定資産計 | 69,777 | 66,333 |
資産の部合計 | 152,529 | 150,779 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,896 | 12,331 |
短期借入金 | 16,088 | 14,256 |
未払法人税等 | 1,205 | 844 |
役員賞与引当金 | 78 | - |
その他 | 10,169 | 9,653 |
流動負債計 | 39,438 | 37,085 |
固定負債 | | |
社債 | 5,000 | 5,000 |
長期借入金 | 12,414 | 11,109 |
役員退職慰労引当金 | 49 | 57 |
PCB対策引当金 | 7 | 223 |
土壌改良費用引当金 | - | 347 |
退職給付に係る負債 | 5,673 | 5,862 |
その他 | 2,268 | 2,456 |
固定負債計 | 25,414 | 25,056 |
負債の部合計 | 64,852 | 62,141 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,040 | 5,040 |
資本剰余金 | 6 | 6 |
利益剰余金 | 82,401 | 83,511 |
自己株式 | -23 | -23 |
株主資本合計 | 87,425 | 88,535 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,051 | 1,173 |
繰延ヘッジ損益 | -240 | 50 |
為替換算調整勘定 | -201 | -909 |
退職給付に係る調整累計額 | -358 | -211 |
その他の包括利益累計額合計 | 251 | 102 |
純資産の部合計 | 87,676 | 88,637 |
負債・純資産合計 | 152,529 | 150,779 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 11,879 | 13,176 |
仕掛品 | 10,704 | 10,048 |
原材料及び貯蔵品 | 7,478 | 8,179 |