岩崎電気(6924)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 71,746 | 64,203 |
| 売上原価 | 52,559 | 48,513 |
| 売上総利益 | 19,187 | 15,689 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,881 | 1,831 |
| 広告宣伝費 | 409 | 439 |
| 給料及び手当 | 5,830 | 5,677 |
| 役員報酬 | 513 | 474 |
| 従業員賞与 | 903 | 961 |
| 賞与引当金繰入額 | 480 | 214 |
| 減価償却費 | 320 | 333 |
| 地代家賃 | 732 | 727 |
| 退職給付費用 | 631 | 654 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 81 |
| その他 | 4,795 | 4,509 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,498 | 15,905 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,688 | -215 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 96 | 50 |
| 受取配当金 | 82 | 79 |
| 受取賃貸料 | 3 | 4 |
| 保険配当金 | 29 | 29 |
| 負ののれん償却額 | 184 | 184 |
| 持分法による投資利益 | 71 | 44 |
| その他 | 166 | 106 |
| 営業外収益合計 | 634 | 499 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 218 | 209 |
| 貸与資産減価償却費 | 9 | 8 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 312 | 313 |
| たな卸資産廃棄損 | 199 | - |
| 為替差損 | 291 | 352 |
| その他 | 44 | 50 |
| 営業外費用合計 | 1,076 | 934 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,247 | -650 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | 21 | - |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 6 |
| 移転補償金 | 37 | - |
| クレーム処理引当金戻入益 | - | 64 |
| その他 | 17 | 6 |
| 特別利益合計 | 81 | 80 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 100 | 115 |
| 投資有価証券評価損 | 183 | 168 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 2 |
| たな卸資産廃棄損 | 238 | 196 |
| 訴訟関連損失 | 58 | 452 |
| 損害賠償金 | - | 292 |
| 事業再編損 | 40 | - |
| クレーム処理費 | 145 | - |
| クレーム処理引当金繰入額 | 110 | - |
| その他 | 82 | 121 |
| 特別損失合計 | 960 | 1,350 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,368 | -1,920 |
| 法人税 | 703 | 285 |
| 法人税等調整額 | -405 | 198 |
| 法人税等合計 | 297 | 484 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 35 | -7 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,035 | -2,397 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 26,117 | - |
| 製品売上高 | 29,532 | 50,207 |
| 売上高合計 | 55,649 | 50,207 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,320 | 3,503 |
| 当期製品製造原価 | 21,723 | 20,306 |
| 当期製品仕入高 | - | 18,927 |
| 他勘定受入高 | - | 184 |
| 製品期末たな卸高 | 1,259 | 2,859 |
| 製品売上原価 | 21,784 | 40,061 |
| 商品期首たな卸高 | 2,422 | - |
| 当期商品仕入高 | 21,400 | - |
| 商品期末たな卸高 | 2,243 | - |
| 商品売上原価 | 21,579 | - |
| 売上原価合計 | 43,363 | 40,061 |
| 売上総利益 | 12,286 | 10,145 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,618 | 1,596 |
| 広告宣伝費 | 334 | 339 |
| 役員報酬 | 256 | 247 |
| 給料及び手当 | 3,664 | 3,589 |
| 従業員賞与 | 585 | 644 |
| 賞与引当金繰入額 | 354 | 158 |
| 福利厚生費 | 804 | 829 |
| 退職給付費用 | 497 | 520 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 9 |
| 地代家賃 | 462 | 473 |
| 賃借料 | 274 | 239 |
| 支払手数料 | 238 | 237 |
| 事務用品費 | 89 | 87 |
| 交際費 | 58 | 47 |
| 車両費 | 217 | 220 |
| 旅費及び交通費 | 221 | 200 |
| 通信費 | 146 | 136 |
| 研究費 | 75 | 72 |
| 租税公課 | 149 | 141 |
| 業務委託費 | 522 | 525 |
| 減価償却費 | 249 | 260 |
| その他 | 576 | 561 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,397 | 11,141 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 888 | -995 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 10 |
| 受取配当金 | 581 | 599 |
| 受取賃貸料 | 57 | 56 |
| 保険配当金 | 26 | 25 |
| 負ののれん償却額 | 94 | 100 |
| その他 | 146 | 114 |
| 営業外収益合計 | 916 | 907 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 136 | 133 |
| 社債利息 | 48 | 48 |
| 貸与資産減価償却費 | 9 | 8 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 308 | 308 |
| たな卸資産廃棄損 | 93 | - |
| 為替差損 | 255 | 160 |
| その他 | 16 | 19 |
| 営業外費用合計 | 868 | 679 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 936 | -767 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金戻入額 | 22 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 355 | - |
| クレーム処理引当金戻入益 | - | 64 |
| その他 | 7 | 11 |
| 特別利益合計 | 386 | 77 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 72 | 113 |
| 投資有価証券評価損 | 173 | 134 |
| たな卸資産廃棄損 | 238 | 196 |
| 訴訟関連損失 | 58 | 452 |
| クレーム処理費 | 145 | - |
| クレーム処理引当金繰入額 | 110 | - |
| 損害賠償金 | - | 292 |
| その他 | 43 | 98 |
| 特別損失合計 | 842 | 1,289 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 481 | -1,980 |
| 法人税 | 70 | 69 |
| 法人税等調整額 | -212 | 49 |
| 法人税等合計 | -142 | 119 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 623 | -2,100 |