有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 59,476 | 58,206 |
売上原価 | 41,544 | 40,580 |
売上総利益 | 17,932 | 17,626 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,735 | 1,775 |
広告宣伝費 | 416 | 488 |
給料及び手当 | 5,430 | 5,619 |
役員報酬 | 415 | 411 |
従業員賞与 | 875 | 868 |
賞与引当金繰入額 | 404 | 415 |
減価償却費 | 331 | 406 |
地代家賃 | 582 | 584 |
退職給付費用 | 616 | 613 |
貸倒引当金繰入額 | -33 | 28 |
その他 | 4,105 | 4,333 |
販売費・一般管理費計 | 14,880 | 15,544 |
全事業営業利益 | 3,051 | 2,082 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14 | 14 |
受取配当金 | 87 | 95 |
受取賃貸料 | 19 | 20 |
保険配当金 | 25 | 23 |
その他 | 139 | 42 |
営業外収益計 | 286 | 196 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 160 | 123 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 312 | - |
持分法による投資損失 | 74 | 116 |
為替差損 | 5 | 25 |
その他 | 29 | 81 |
営業外費用計 | 581 | 347 |
当期経常利益 | 2,756 | 1,931 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10 | 407 |
投資有価証券売却益 | 0 | 42 |
負ののれん発生益 | 24 | - |
特別利益計 | 36 | 449 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 66 | 71 |
クレーム処理費 | - | 50 |
クレーム処理引当金繰入額 | - | 299 |
関係会社清算損 | - | 59 |
その他 | - | 2 |
特別損失計 | 66 | 483 |
税引前当年度純利益 | 2,726 | 1,897 |
法人税 | 508 | 585 |
法人税等調整額 | -204 | 308 |
法人税等合計 | 303 | 893 |
四半期純利益 | 2,423 | 1,003 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 51 | 82 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,371 | 920 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 47,675 | 46,936 |
売上原価 | 35,859 | 35,642 |
売上総利益 | 11,815 | 11,294 |
販売費及び一般管理費 | 9,964 | 10,263 |
全事業営業利益 | 1,851 | 1,030 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 6 |
受取配当金 | 493 | 406 |
受取賃貸料 | 157 | 167 |
保険配当金 | 25 | 22 |
為替差益 | 15 | - |
貸倒引当金戻入額 | - | 54 |
その他 | 160 | 58 |
営業外収益計 | 859 | 715 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 123 | 87 |
社債利息 | 22 | 21 |
貸倒引当金繰入額 | 106 | - |
貸与資産減価償却費 | 101 | 129 |
退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 308 | - |
為替差損 | - | 25 |
その他 | 13 | 98 |
営業外費用計 | 675 | 361 |
当期経常利益 | 2,035 | 1,385 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9 | 3 |
投資有価証券売却益 | 0 | 42 |
特別利益計 | 10 | 46 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 45 | 60 |
関係会社株式評価損 | 95 | 85 |
クレーム処理費 | - | 50 |
クレーム処理引当金繰入額 | - | 299 |
その他 | - | 4 |
特別損失計 | 140 | 500 |
税引前当年度純利益 | 1,905 | 931 |
法人税 | 141 | 167 |
法人税等調整額 | -253 | 260 |
法人税等合計 | -112 | 427 |
四半期純利益 | 2,018 | 503 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 142 | -88 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 395 | 431 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,523 | 1,559 |
給料及び手当 | 3,147 | 3,210 |
賞与引当金繰入額 | 300 | 300 |
減価償却費 | 238 | 281 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | -2 |
退職給付費用 | 533 | 489 |