野田スクリーン(6790)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,652,608 | 3,164,142 |
| 売上原価 | 2,744,641 | 1,905,273 |
| 売上総利益 | 1,907,966 | 1,258,869 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 131,405 | 147,285 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,370 | 27,061 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,014 | 18,714 |
| 支払報酬 | 96,146 | 66,338 |
| 給料 | 326,786 | 371,230 |
| 減価償却費 | 54,551 | 79,980 |
| 研究開発費 | 70,611 | 60,307 |
| その他 | 376,998 | 381,335 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,116,885 | 1,152,254 |
| 営業利益 | 791,081 | 106,614 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,949 | 3,328 |
| 受取配当金 | 1,473 | 1,179 |
| 受取賃貸料 | 17,404 | 26,144 |
| その他 | 6,167 | 9,348 |
| 営業外収益合計 | 27,994 | 40,000 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,068 | 567 |
| 為替差損 | 34,678 | 18,034 |
| 貸与資産減価償却費 | - | 8,332 |
| その他 | 54 | 63 |
| 営業外費用合計 | 35,801 | 26,998 |
| 経常利益 | 783,274 | 119,616 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6 | - |
| 賞与引当金戻入額 | 874 | - |
| 投資有価証券売却益 | 15,200 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 15,786 |
| 受取保険金 | 1,572 | - |
| 特別利益合計 | 17,654 | 15,786 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,910 | 1,777 |
| 貸倒引当金繰入額 | 874 | 140 |
| 減損損失 | 8,388 | 26,948 |
| その他 | - | 2,305 |
| 特別損失合計 | 11,173 | 31,171 |
| 税引前当期純利益 | 789,755 | 104,231 |
| 法人税 | 328,707 | 35,212 |
| 法人税等調整額 | -3,786 | 62,245 |
| 法人税等合計 | 324,921 | 97,458 |
| 当期純利益 | 464,833 | 6,772 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,915,942 | 2,154,656 |
| 商品売上高 | 642,212 | 139,170 |
| 売上高合計 | 3,558,155 | 2,293,826 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,787 | - |
| 当期製品製造原価 | 1,475,237 | 1,225,838 |
| 合計 | 1,479,025 | 1,225,838 |
| 製品期末たな卸高 | - | 442 |
| 製品売上原価 | 1,479,025 | 1,225,396 |
| 当期商品仕入高 | 489,443 | 94,595 |
| 商品売上原価 | 489,443 | 94,595 |
| 売上原価合計 | 1,968,468 | 1,319,992 |
| 売上総利益 | 1,589,686 | 973,834 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 33,894 | 23,742 |
| 広告宣伝費 | 6,390 | 5,436 |
| 役員報酬 | 113,315 | 119,950 |
| 給料 | 271,417 | 284,162 |
| 賞与 | 28,913 | 27,050 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,255 | 21,197 |
| 退職給付費用 | 6,263 | 9,282 |
| 退職金 | 842 | 3,160 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,014 | 13,014 |
| 法定福利費 | 41,082 | 48,859 |
| 福利厚生費 | 10,920 | 11,902 |
| 交際費 | 4,952 | 2,156 |
| 旅費及び交通費 | 24,799 | 19,043 |
| 通信費 | 5,863 | 5,605 |
| 消耗品費 | 20,238 | 13,229 |
| 支払手数料 | 21,352 | 18,792 |
| 支払報酬 | 79,033 | 53,613 |
| 研究開発費 | 71,364 | 60,348 |
| 租税公課 | 18,208 | 14,934 |
| 減価償却費 | 52,685 | 66,625 |
| 賃借料 | 10,632 | 11,310 |
| 保険料 | 7,872 | 7,481 |
| 雑費 | 57,074 | 55,600 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 941,385 | 896,503 |
| 営業利益 | 648,300 | 77,331 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,068 | 6,096 |
| 受取配当金 | 833 | 1,179 |
| 受取家賃 | 7,260 | 7,840 |
| 受取賃貸料 | 16,444 | 25,584 |
| 雑収入 | 4,744 | 5,687 |
| 営業外収益合計 | 33,350 | 46,389 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 369 | - |
| 為替差損 | 33,708 | 13,769 |
| 貸与資産減価償却費 | - | 8,332 |
| 営業外費用合計 | 34,077 | 22,101 |
| 経常利益 | 647,573 | 101,618 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,039 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 15,590 |
| 特別利益合計 | 8,039 | 15,590 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 1,642 |
| 減損損失 | 8,388 | 14,140 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 125,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 874 | 140 |
| その他 | - | 2,305 |
| 特別損失合計 | 9,262 | 143,228 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 646,350 | -26,019 |
| 法人税 | 272,613 | 21,899 |
| 法人税等調整額 | -5,175 | 58,611 |
| 法人税等合計 | 267,437 | 80,510 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 378,913 | -106,529 |