サンウエーブ工業(7993)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 91,755 | 79,731 |
| 売上原価 | 63,744 | 54,056 |
| 売上総利益 | 28,011 | 25,674 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費及び倉庫料 | 3,731 | 3,356 |
| 広告宣伝費 | 1,396 | 1,029 |
| 貸倒引当金繰入額 | 36 | 5 |
| 給与手当 | 8,221 | 7,905 |
| 賞与引当金繰入額 | 487 | 699 |
| 退職給付費用 | 910 | 970 |
| その他 | 12,240 | 10,764 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 27,024 | 24,731 |
| 営業利益 | 986 | 943 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 5 |
| 受取配当金 | 93 | 116 |
| 賃貸料 | 73 | 77 |
| 仕入割引 | 49 | 28 |
| 信託受益権償還益 | 65 | 35 |
| その他 | 119 | 83 |
| 営業外収益合計 | 411 | 347 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 261 | 272 |
| 支払手数料 | 34 | 47 |
| 売上割引 | 135 | 117 |
| 経営統合関連費用 | - | 76 |
| その他 | 65 | 63 |
| 営業外費用合計 | 495 | 577 |
| 経常利益 | 902 | 713 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 506 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 13 |
| 特別利益合計 | 506 | 13 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 301 | 106 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 14 |
| 関係会社整理損 | - | 34 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 39 |
| 投資有価証券評価損 | 51 | 304 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | - |
| クラブ会員権評価損 | - | 8 |
| 貸倒引当金繰入額 | 40 | 6 |
| 財務構造改革費用 | - | 353 |
| 減損損失 | - | 244 |
| 特別損失合計 | 399 | 1,113 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,009 | -385 |
| 法人税 | 150 | 141 |
| 法人税等調整額 | 327 | 54 |
| 法人税等合計 | 478 | 196 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 531 | -581 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 27,017 | 23,797 |
| 製品売上高 | 56,107 | 48,953 |
| 売上高合計 | 83,125 | 72,750 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,120 | 836 |
| 当期製品製造原価 | 39,019 | 33,220 |
| 合計 | 40,139 | 34,056 |
| 製品他勘定振替高 | 405 | 176 |
| 製品期末たな卸高 | 836 | 803 |
| 製品売上原価 | 38,897 | 33,076 |
| 商品期首たな卸高 | 567 | 380 |
| 当期商品仕入高 | 18,462 | 16,197 |
| 合計 | 19,029 | 16,578 |
| 商品他勘定振替高 | 138 | 53 |
| 商品期末たな卸高 | 380 | 386 |
| 商品売上原価 | 18,510 | 16,138 |
| 売上原価合計 | 57,408 | 49,215 |
| 売上総利益 | 25,716 | 23,535 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 3,384 | 3,028 |
| 倉庫費 | 727 | 677 |
| 業務委託手数料 | 1,832 | 1,711 |
| 広告宣伝費 | 1,381 | 1,010 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | 0 |
| 給与手当 | 6,757 | 6,473 |
| 賞与金 | 851 | 241 |
| 賞与引当金繰入額 | 398 | 578 |
| 退職給付費用 | 824 | 869 |
| 福利厚生費 | 1,466 | 1,475 |
| 地代家賃 | 1,617 | 1,586 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,270 |
| 研究費 | 81 | 84 |
| その他 | 4,132 | 3,759 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 24,923 | 22,765 |
| 営業利益 | 793 | 769 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 4 |
| 受取配当金 | 93 | 116 |
| 賃貸料 | 138 | 141 |
| 仕入割引 | 67 | 42 |
| 信託受益権償還益 | 65 | 35 |
| 雑収入 | 83 | 56 |
| 営業外収益合計 | 457 | 397 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 190 | 154 |
| 支払手数料 | 34 | 47 |
| 社債利息 | 70 | 118 |
| 社債発行費償却 | - | 17 |
| 売上割引 | 134 | 117 |
| 経営統合関連費用 | - | 76 |
| 雑損失 | 62 | 45 |
| 営業外費用合計 | 493 | 576 |
| 経常利益 | 757 | 589 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 506 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 13 |
| 特別利益合計 | 506 | 13 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 22 |
| 固定資産除却損 | 301 | 84 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 14 |
| 関係会社整理損 | - | 34 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 39 |
| 投資有価証券評価損 | 51 | 304 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | - |
| クラブ会員権評価損 | - | 8 |
| 貸倒引当金繰入額 | 40 | 6 |
| 財務構造改革費用 | - | 353 |
| 減損損失 | - | 244 |
| 特別損失合計 | 398 | 1,113 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 865 | -510 |
| 法人税 | 102 | 104 |
| 法人税等調整額 | 315 | 37 |
| 法人税等合計 | 417 | 141 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 448 | -651 |