有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 7,100,176 | 8,198,596 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※5 11,899,305 | ※5 14,942,846 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※5 2,045,695 | ※5 1,070,836 | |||||||||
| 有価証券 | 3,396 | 3,375 | |||||||||
| 商品及び製品 | 606,194 | 673,838 | |||||||||
| 前渡金 | 608,047 | 284,271 | |||||||||
| その他 | 126,634 | 92,153 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,476 | △9,640 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,380,973 | 25,256,278 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 608,423 | 609,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △307,079 | △315,507 | |||||||||
| 建物(純額) | 301,343 | 294,305 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 132,398 | 134,715 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,034 | △98,824 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 39,364 | 35,891 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 178,356 | 183,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,082 | △159,983 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,273 | 23,156 | |||||||||
| 土地 | 215,759 | 209,638 | |||||||||
| リース資産 | 46,414 | 46,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,164 | △45,858 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,249 | 555 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,258 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 585,249 | 563,547 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,351 | 2,462 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6,804 | 79,421 | |||||||||
| リース資産 | 500 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 9,921 | 9,921 | |||||||||
| 施設利用権 | 41 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,618 | 91,834 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 2,476,183 | ※1,※2 2,243,988 | |||||||||
| 長期貸付金 | 29,037 | 23,662 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,555 | 30,568 | |||||||||
| その他 | ※2 453,698 | ※2 458,361 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,689 | △34,689 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,941,785 | 2,721,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,548,652 | 3,377,272 | |||||||||
| 資産合計 | 25,929,626 | 28,633,551 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※2,※5 15,581,569 | ※2,※5 18,688,003 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 200,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 239,984 | 264,235 | |||||||||
| 前受金 | 693,423 | 306,189 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 11,654 | 15,818 | |||||||||
| その他 | 777,275 | 696,440 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,503,907 | 19,970,687 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 93,137 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 72,886 | 91,351 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 362,003 | 372,100 | |||||||||
| その他 | 1,897 | 1,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 529,924 | 465,084 | |||||||||
| 負債合計 | 18,033,832 | 20,435,771 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 38,139 | 38,139 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,716,248 | 7,238,900 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,954,388 | 7,477,040 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 904,378 | 684,384 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △260 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 26,977 | 24,719 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △95,014 | △98,856 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 836,341 | 609,986 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 105,063 | 110,752 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,895,793 | 8,197,779 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,929,626 | 28,633,551 | |||||||||