静岡スバル自動車(7473)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,847,725 | 11,631,696 |
| 売上原価 | 10,059,036 | 9,089,230 |
| 売上総利益 | 2,788,689 | 2,542,465 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,632,037 | 2,556,117 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 156,651 | -13,651 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 393 | 598 |
| 受取配当金 | 3,649 | 6,596 |
| 受取手数料 | 6,847 | 5,162 |
| 損害保険差益 | 2,866 | - |
| 受取保険金 | - | 4,439 |
| 重量税還付金 | 2,835 | 1,345 |
| その他 | 6,051 | 11,498 |
| 営業外収益合計 | 22,644 | 29,641 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,837 | 1,299 |
| 商品評価損 | 1,521 | - |
| 車両事故損害金 | 598 | - |
| 支払手数料 | - | 2,732 |
| 売上割引 | 959 | 879 |
| その他 | 552 | 562 |
| 営業外費用合計 | 6,469 | 5,473 |
| 経常利益 | 172,826 | 10,517 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 299 | 17 |
| 固定資産受贈益 | - | 5,584 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 22,088 | - |
| 特別利益合計 | 22,387 | 5,602 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,762 | 8,655 |
| 投資有価証券評価損 | - | 336 |
| 減損損失 | - | 404,914 |
| 借地権除却損 | 2,000 | - |
| 賃借物件原状回復費用 | 4,000 | - |
| 特別損失合計 | 10,762 | 413,906 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 184,451 | -397,787 |
| 法人税 | 94,748 | 6,365 |
| 法人税等調整額 | -20,270 | -145,200 |
| 法人税等合計 | 74,477 | -138,834 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 109,974 | -258,952 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 9,431,669 | 8,450,068 |
| 整備売上高 | 2,150,354 | 2,148,658 |
| その他の営業収益 | 624,172 | 542,921 |
| 売上高合計 | 12,206,196 | 11,141,648 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 535,431 | 546,469 |
| 当期商品仕入高 | 8,894,853 | 8,022,489 |
| 他勘定受入高 | 755,736 | 643,633 |
| 合計 | 10,186,022 | 9,212,592 |
| 商品他勘定振替高 | 1,470,080 | 1,313,627 |
| 商品期末たな卸高 | 546,469 | 546,058 |
| 商品売上原価 | 8,169,471 | 7,352,906 |
| 整備売上原価 | 1,383,571 | 1,364,457 |
| 売上原価合計 | 9,553,042 | 8,717,363 |
| 商品期首たな卸高 | 535,431 | 546,469 |
| 当期商品仕入高 | 8,894,853 | 8,022,489 |
| 合計 | 10,186,022 | 9,212,592 |
| 商品期末たな卸高 | 546,469 | 546,058 |
| 商品売上原価 | 8,169,471 | 7,352,906 |
| 売上総利益 | 2,653,153 | 2,424,284 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 84,566 | 95,527 |
| 販売促進費 | 287,894 | 282,059 |
| 運賃 | 108,258 | 22,370 |
| 役員報酬 | 55,629 | 68,414 |
| 給料 | 766,304 | 770,705 |
| 賞与 | 94,167 | 104,231 |
| 賞与引当金繰入額 | 109,851 | 73,868 |
| 退職金 | - | 525 |
| 退職給付引当金繰入額 | 45,311 | 44,365 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,800 | 10,100 |
| 福利厚生費 | 156,240 | 161,019 |
| 水道光熱費 | 46,970 | 48,036 |
| 通信費 | 71,127 | 61,109 |
| 減価償却費 | 187,735 | 218,446 |
| 車両費 | 3,056 | 2,731 |
| 事務用消耗品費 | 15,771 | 16,578 |
| 賃借料 | 107,128 | 106,136 |
| 租税公課 | 80,898 | 82,534 |
| その他 | 267,095 | 266,802 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,497,808 | 2,435,564 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 155,344 | -11,279 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 390 | 596 |
| 受取配当金 | 4,449 | 6,596 |
| 受取手数料 | 8,057 | 6,460 |
| 受取賃貸料 | 12,824 | 12,385 |
| 損害保険差益 | 2,646 | - |
| 受取保険金 | - | 4,439 |
| その他 | 7,870 | 10,949 |
| 営業外収益合計 | 36,238 | 41,428 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,837 | 1,299 |
| 貸与資産減価償却費 | 4,019 | 3,627 |
| 車両事故損害金 | 51 | - |
| 支払手数料 | - | 2,344 |
| 売上割引 | 959 | 879 |
| その他 | 1,079 | 948 |
| 営業外費用合計 | 8,947 | 9,098 |
| 経常利益 | 182,636 | 21,049 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 142 | 17 |
| 固定資産受贈益 | - | 5,584 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 22,088 | - |
| 特別利益合計 | 22,230 | 5,602 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,762 | 8,614 |
| 投資有価証券評価損 | - | 336 |
| 減損損失 | - | 404,914 |
| 借地権除却損 | 2,000 | - |
| 賃借物件原状回復費用 | 4,000 | - |
| 特別損失合計 | 10,762 | 413,865 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 194,104 | -387,213 |
| 法人税 | 94,291 | 5,975 |
| 法人税等調整額 | -17,133 | -153,364 |
| 法人税等合計 | 77,158 | -147,388 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,945 | -239,824 |