九九プラス(3338)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,471 | 6,246 |
| たな卸資産 | 3,484 | - |
| 商品及び製品 | - | 3,216 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 30 |
| 未収入金 | 1,007 | 1,026 |
| 前払費用 | 518 | 558 |
| 未収還付法人税等 | 5 | 3 |
| 繰延税金資産 | 408 | 577 |
| その他 | 573 | 551 |
| 貸倒引当金 | -45 | -38 |
| 流動資産合計 | 14,423 | 12,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,364 | 8,897 |
| 減価償却累計額 | -2,525 | -3,010 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,838 | 5,886 |
| 工具 | 2,803 | 2,741 |
| 減価償却累計額 | -1,631 | -1,849 |
| 工具 | 1,171 | 891 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | - | 857 |
| 減価償却累計額 | - | -86 |
| リース資産(純額) | - | 770 |
| その他 | 8 | 4 |
| 減価償却累計額 | -4 | -4 |
| その他(純額) | 4 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 7,014 | 7,548 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18 | - |
| ソフトウエア | 2,913 | 2,233 |
| その他 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 2,940 | 2,242 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 84 | 55 |
| 長期前払費用 | 322 | 315 |
| 敷金及び保証金 | 3,355 | 3,497 |
| 繰延税金資産 | 70 | 120 |
| その他 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金 | -6 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 3,825 | 3,954 |
| 固定資産合計 | 13,781 | 13,745 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,204 | 25,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,215 | 9,791 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,796 | 816 |
| 未払金 | 1,634 | 1,290 |
| リース債務 | - | 175 |
| 未払法人税等 | 222 | 207 |
| 未払費用 | 477 | 487 |
| 預り金 | 181 | 245 |
| その他 | 382 | 391 |
| 流動負債合計 | 13,909 | 13,405 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,672 | 998 |
| リース資産減損勘定 | 298 | 90 |
| リース債務 | - | 638 |
| その他 | 6 | 3 |
| 固定負債合計 | 2,976 | 1,730 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,886 | 15,136 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,338 | 5,338 |
| 資本剰余金 | 5,489 | 5,489 |
| 利益剰余金 | 561 | 56 |
| 自己株式 | -71 | -103 |
| 株主資本合計 | 11,318 | 10,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,318 | 10,781 |
| 負債純資産合計 | 28,204 | 25,917 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,187 | 5,940 |
| 商品及び製品 | 2,708 | 2,471 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16 | 25 |
| 前払費用 | 399 | 426 |
| 預け金 | 326 | 315 |
| 立替金 | 92 | 78 |
| 未収還付法人税等 | 5 | 3 |
| 繰延税金資産 | 394 | 555 |
| 短期貸付金 | 47 | 34 |
| 未収入金 | 1,037 | 1,037 |
| その他 | 5 | 14 |
| 貸倒引当金 | -45 | -38 |
| 流動資産合計 | 13,174 | 10,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,127 | 8,671 |
| 減価償却累計額 | -2,404 | -2,890 |
| 建物(純額) | 5,722 | 5,781 |
| 構築物 | 192 | 180 |
| 減価償却累計額 | -100 | -97 |
| 構築物(純額) | 92 | 82 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 4 | - |
| 減価償却累計額 | 0 | - |
| 車両運搬具(純額) | 4 | - |
| 工具 | 2,684 | 2,644 |
| 減価償却累計額 | -1,537 | -1,775 |
| 工具 | 1,146 | 869 |
| リース資産 | - | 857 |
| 減価償却累計額 | - | -86 |
| リース資産(純額) | - | 770 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,966 | 7,504 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18 | - |
| ソフトウエア | 2,913 | 2,232 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 2,938 | 2,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 370 | 370 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 77 | 48 |
| 関係会社長期貸付金 | 900 | 1,090 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 6 |
| 長期前払費用 | 293 | 282 |
| 敷金及び保証金 | 3,322 | 3,466 |
| 繰延税金資産 | 68 | 120 |
| その他 | - | 2 |
| 貸倒引当金 | -6 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 5,032 | 5,349 |
| 固定資産合計 | 14,937 | 15,093 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,111 | 25,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,206 | 9,773 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,796 | 816 |
| リース債務 | - | 175 |
| 未払金 | 1,499 | 1,168 |
| 未払費用 | 373 | 379 |
| 未払法人税等 | 194 | 188 |
| 預り金 | 473 | 612 |
| 前受収益 | 6 | - |
| その他 | 313 | 356 |
| 流動負債合計 | 13,863 | 13,469 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,672 | 998 |
| リース資産減損勘定 | 298 | 90 |
| リース債務 | - | 638 |
| その他 | 4 | 3 |
| 固定負債合計 | 2,974 | 1,730 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,838 | 15,200 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,338 | 5,338 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,489 | 5,489 |
| 資本剰余金合計 | 5,489 | 5,489 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 516 | 34 |
| 利益剰余金合計 | 516 | 34 |
| 自己株式 | -71 | -103 |
| 株主資本合計 | 11,273 | 10,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,273 | 10,758 |
| 負債純資産合計 | 28,111 | 25,959 |