RHインシグノ(8514)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 14:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 306,498 | 67,175 |
| 営業貸付金 | 1,800,303 | 1,768,723 |
| 営業投資有価証券 | 208,681 | 67,748 |
| 未収入金 | 514,616 | 509,631 |
| 販売用不動産 | 441,112 | 698,433 |
| 前払費用 | 9,119 | 9,037 |
| 未収収益 | 96,061 | 25,411 |
| その他 | 73,063 | 64,125 |
| 貸倒引当金 | -172,254 | -677,731 |
| 流動資産合計 | 3,277,202 | 2,532,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 385,739 | - |
| 減価償却累計額 | -170,312 | - |
| 建物及び構築物(純額) | 215,427 | - |
| 車両運搬具 | 7,809 | 2,240 |
| 減価償却累計額 | -3,915 | -2,195 |
| 車両運搬具(純額) | 3,894 | 44 |
| 器具備品 | 86,091 | 93,652 |
| 減価償却累計額 | -79,565 | -82,825 |
| 器具及び備品(純額) | 6,525 | 10,827 |
| 土地 | 570,331 | - |
| 建設仮勘定 | - | 16,898 |
| 有形固定資産合計 | 796,179 | 27,769 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,117 | - |
| その他 | 8,541 | 14,305 |
| 無形固定資産合計 | 11,659 | 14,305 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 679,764 | 508,446 |
| 関係会社株式 | 424,104 | 502,563 |
| 破産更生債権等 | 12,628 | 4,131 |
| 差入保証金 | 106,543 | 126,883 |
| その他 | 10,062 | 1,933 |
| 貸倒引当金 | -12,628 | -4,131 |
| 投資その他の資産合計 | 1,220,475 | 1,139,827 |
| 固定資産合計 | 2,028,313 | 1,181,902 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 24,836 | 19,869 |
| 繰延資産合計 | 24,836 | 19,869 |
| 資産合計 | 5,330,353 | 3,734,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 519,134 | 396,634 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 333,208 | 10,000 |
| 未払金 | 18,995 | 65,164 |
| 未払費用 | 57,555 | 122,229 |
| 未払法人税等 | 4,161 | 4,809 |
| 前受金 | 14,101 | 10,664 |
| その他 | 5,863 | 4,530 |
| 流動負債合計 | 953,019 | 614,032 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | 893,180 |
| 長期借入金 | 87,488 | - |
| 利息返還損失引当金 | 1,713,759 | 1,310,476 |
| 退職給付引当金 | 22,317 | 17,014 |
| 出資預り金 | 500,000 | 500,000 |
| 長期預り敷金 | 138,580 | 113,780 |
| その他 | 109,087 | 71,874 |
| 固定負債合計 | 2,771,231 | 2,906,326 |
| 負債合計 | 3,724,250 | 3,520,358 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,867,860 | 1,867,860 |
| 資本剰余金 | 1,408,930 | 1,408,930 |
| 利益剰余金 | -1,501,478 | -3,156,057 |
| 自己株式 | -199,910 | - |
| 株主資本合計 | 1,575,401 | 120,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,836 | 92,834 |
| 繰延ヘッジ損益 | 31 | - |
| 為替換算調整勘定 | -1,166 | 399 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,701 | 93,234 |
| 純資産合計 | 1,606,102 | 213,967 |
| 負債純資産合計 | 5,330,353 | 3,734,326 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 303,696 | 56,019 |
| 営業貸付金 | 1,800,303 | 1,768,723 |
| 営業投資有価証券 | 208,681 | 67,748 |
| 販売用不動産 | - | 282,698 |
| 関係会社短期貸付金 | 46,914 | - |
| 前払費用 | 112 | 18 |
| 未収収益 | 96,061 | 25,411 |
| その他 | 48,524 | 3,516 |
| 貸倒引当金 | -172,254 | -677,731 |
| 流動資産合計 | 2,332,040 | 1,526,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 369,487 | - |
| 減価償却累計額 | -159,408 | - |
| 建物(純額) | 210,078 | - |
| 構築物 | 16,252 | - |
| 減価償却累計額 | -10,903 | - |
| 構築物(純額) | 5,349 | - |
| 車両運搬具 | 7,809 | 2,240 |
| 減価償却累計額 | -3,915 | -2,195 |
| 車両運搬具(純額) | 3,894 | 44 |
| 器具及び備品 | 86,091 | 93,652 |
| 減価償却累計額 | -79,565 | -82,825 |
| 器具及び備品(純額) | 6,525 | 10,827 |
| 土地 | 570,331 | - |
| 建設仮勘定 | - | 16,898 |
| 有形固定資産合計 | 796,179 | 27,769 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,316 | - |
| その他 | 445 | 6,206 |
| 無形固定資産合計 | 2,762 | 6,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 679,764 | 508,446 |
| 関係会社株式 | 509,872 | 500,649 |
| 出資金 | 1,660 | 1,650 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 203,900 |
| 長期前払費用 | 8,364 | - |
| 破産更生債権等 | 12,628 | 4,131 |
| 差入保証金 | 6,384 | 28,148 |
| 貸倒引当金 | -12,628 | -208,031 |
| 投資その他の資産合計 | 1,206,044 | 1,038,894 |
| 固定資産合計 | 2,004,986 | 1,072,870 |
| 資産合計 | 4,337,027 | 2,599,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 333,208 | 10,000 |
| 未払金 | 11,202 | 55,360 |
| 未払費用 | 2,777 | 4,304 |
| 未払法人税等 | 3,525 | 4,066 |
| 前受金 | 3,647 | - |
| 預り金 | 1,082 | 1,033 |
| その他 | 2,490 | 6,235 |
| 流動負債合計 | 357,935 | 81,000 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | 610,000 |
| 長期借入金 | 87,488 | - |
| 関係会社長期借入金 | - | 283,120 |
| 利息返還損失引当金 | 1,713,759 | 1,310,476 |
| 繰延税金負債 | 81 | 71,874 |
| 退職給付引当金 | 22,317 | 17,014 |
| 長期預り保証金 | 88,545 | - |
| その他 | 35,917 | - |
| 固定負債合計 | 2,148,108 | 2,292,485 |
| 負債合計 | 2,506,043 | 2,373,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,867,860 | 1,867,860 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,408,930 | 1,408,930 |
| 資本剰余金合計 | 1,408,930 | 1,408,930 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,277,441 | -3,157,125 |
| 利益剰余金合計 | -1,277,441 | -3,157,125 |
| 自己株式 | -199,910 | - |
| 株主資本合計 | 1,799,438 | 119,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,545 | 106,122 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,545 | 106,122 |
| 純資産合計 | 1,830,983 | 225,787 |
| 負債純資産合計 | 4,337,027 | 2,599,273 |