有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 618,772 | 1,157,802 |
| 受取手形 | ※1 153,209 | ※1 140,864 |
| 売掛金 | ※1 762,224 | ※1 756,259 |
| 貯蔵品 | 3,306 | 3,121 |
| 前払費用 | 112,206 | 107,671 |
| 未収入金 | 19,259 | 13,096 |
| 未収消費税等 | - | 581,616 |
| その他 | 6,852 | 50,249 |
| 流動資産合計 | 1,675,831 | 2,810,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,273,235 | ※3 6,639,078 |
| 減価償却累計額 | △3,117,626 | △1,420,576 |
| 建物(純額) | 1,155,609 | ※3 5,218,502 |
| 構築物 | 957,412 | 1,057,786 |
| 減価償却累計額 | △793,353 | △780,071 |
| 構築物(純額) | 164,058 | 277,715 |
| 機械及び装置 | ※2 5,205,935 | ※2 2,793,831 |
| 減価償却累計額 | △4,904,589 | △2,507,271 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 301,345 | ※2 286,559 |
| 車両運搬具 | 259,725 | 12,889 |
| 減価償却累計額 | △256,029 | △10,467 |
| 車両運搬具(純額) | 3,696 | 2,422 |
| 工具、器具及び備品 | 150,422 | 113,748 |
| 減価償却累計額 | △98,660 | △18,698 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,761 | 95,050 |
| 土地 | 793,598 | 793,598 |
| リース資産 | 19,110 | 1,902,677 |
| 減価償却累計額 | △12,940 | △92,940 |
| リース資産(純額) | 6,169 | 1,809,737 |
| 建設仮勘定 | 2,734,087 | 35,859 |
| 有形固定資産合計 | 5,210,327 | 8,519,444 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 5,042 | 35,906 |
| ソフトウエア | 12,515 | 14,353 |
| 無形固定資産合計 | 17,557 | 50,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 371,744 | 347,370 |
| 関係会社株式 | 387,661 | 427,586 |
| 長期前払費用 | 5,732 | 4,754 |
| 差入保証金 | 52,304 | 49,721 |
| ゴルフ会員権 | 79,780 | 79,230 |
| 貸倒引当金 | △42,950 | △42,600 |
| 投資その他の資産合計 | 854,273 | 866,063 |
| 固定資産合計 | 6,082,158 | 9,435,768 |
| 資産合計 | 7,757,989 | 12,246,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 270,716 | ※1 516,977 |
| 短期借入金 | 3,175,000 | ※3 1,060,080 |
| リース債務 | 3,153 | 185,861 |
| 未払金 | ※1 47,978 | ※1 110,726 |
| 未払事業所税 | 6,803 | 6,136 |
| 未払消費税等 | 12,849 | 11,067 |
| 未払費用 | 11,435 | 11,931 |
| 前受金 | 31,996 | 44,698 |
| 預り保証金 | 87,651 | 109,113 |
| 預り金 | 10,089 | 13,238 |
| 賞与引当金 | 23,222 | 25,284 |
| 流動負債合計 | 3,680,898 | 2,095,117 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 767,500 | ※3 5,862,420 |
| リース債務 | 3,219 | 1,627,135 |
| 退職給付引当金 | 816,487 | 800,902 |
| 役員退職慰労引当金 | 120,245 | 133,081 |
| 繰延税金負債 | 50,811 | 42,492 |
| 固定負債合計 | 1,758,263 | 8,466,031 |
| 負債合計 | 5,439,162 | 10,561,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 18,902 | 16,859 |
| 別途積立金 | 625,000 | 625,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,015,324 | 400,790 |
| 利益剰余金合計 | 1,771,726 | 1,155,149 |
| 株主資本合計 | 2,221,726 | 1,605,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 97,101 | 80,151 |
| 評価・換算差額等合計 | 97,101 | 80,151 |
| 純資産合計 | 2,318,827 | 1,685,301 |
| 負債純資産合計 | 7,757,989 | 12,246,450 |